芙蓉区审计局2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、部门项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1.向区人生就是博报告和向区人生就是博有关部门通报审计情况,提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议。
2.根据《中华人民共和国审计法》的规定,直接审计:区本级财政预算执行情况和其他财政收支;区属国有企业及地方金融机构的资产、负债和损益情况;区直各部门、事业单位的财务收支和专用资金使用情况;区人生就是博及区直各部门基本建设项目概预算执行和决算;根据《中华人民共和国审计法》和地方人生就是博授权,审计集体经济组织资产、负债和损益。受区委、区人生就是博委托,依法对党政领导干部和国有企业负责人进行任期经济责任审计。
3.承办区委、区政府和上级审计机关交办的其他事项。
(二)机构设置
长沙市芙蓉区审计局内设机构包括:内设机构5个,分别为办公室、综合审计科、法规审理科、领导干部经济责任审计科、内部审计指导科。下设2个全额事业单位二级机构为长沙市芙蓉区审计局政府投资审计中心、长沙市芙蓉区审计局内部审计指导站。本部门共有编制人数25人,实有人数18人。
二、部门预算单位构成
1、长沙市芙蓉区审计局
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算794.01万元,其中,一般公共预算拨款794.01万元。收入较去年增加67.87万元,上升9.35%。主要原因是去年单位新进2名工作人员,增加了相应预算安排。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算794.01万元,其中,一般公共服务支出670.08万元;社会保障和就业支出68.48万元;住房保障支出55.44万元。支出较去年增加67.87万元,上升9.35%。主要原因是去年单位新进2名工作人员,增加了相应预算安排。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算794.01万元,其中,住房保障支出55.44万元,占6.98%;社会保障和就业支出68.48万元,占8.62%;一般公共服务支出670.08万元,占84.39%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数680.01万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费等公用经费。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算114.00万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中,一般公共服务支出114.00万元,主要用于对全区22个内部审计机构和内部审计业务人员开展培训的费用、支付审计项目外协费以及审计项目外勤工作经费等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025年长沙市芙蓉区审计局机关运行经费51.93万元。机关运行经费预算较去年增加7.02万元,上升15.63%。主要是去年单位新进2名工作人员,增加了相应预算安排。
(二)“三公”经费预算:2025年长沙市芙蓉区审计局“三公”经费预算数为0.00万元,其中,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0.00万元。“三公”经费预算与去年持平。
(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0.00万元;培训费预算0.00万元;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额50.90万元,其中:货物类采购预算0.90万元;工程类采购预算0.00万元;服务类采购预算50.00万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为794.01万元,其中,基本支出680.01万元,项目支出114.00万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表
(具体见附件)
长沙市芙蓉区审计局
2025年2月5日
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